送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-10-26 11:12

您好,进项留底可以不做账务处理

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相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42
一、 月末凭证摘要 摘要直接写:结转当月未交增值税 二、 年末凭证摘要 摘要直接写:结转应交增值税各明细科目余额
2026-01-05 15:11:33
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