林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

6月预付我公司500万,10月预付100万,开出销售发票300万,借:银行存款100万,预付账款200万,贷:应收账款300万,可以吗?
答: 同学你好 同一个单位只用一个往来科目
收到银行存款核销一部分应付账款,剩下的入预收账款,能不能写成借银行存款,贷预收账款 应收账款
答: 你好,贷方应当全额计入应收账款才是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗?收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
答: 你好 嗯是的 是这样来做账的








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2021-10-25 11:28
朴老师 解答
2021-10-25 11:40
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2021-10-25 13:29
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2021-10-25 13:30
朴老师 解答
2021-10-25 13:37
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朴老师 解答
2021-10-25 13:47