老师,建筑专业分包这个月工程发票已全部开完,分包已经计价,但是没有开具发票,要下个月才能开,这个是做预提吗?还是下个月做收入?具体应该如何操作,会计分录是怎样的?
小容儿
于2021-10-23 09:04 发布 2424次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-10-23 09:07
你好 做无票收入 借应收
贷收入
应交税费
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借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2019-10-21 20:14:41

劳务发生的没有发票可以暂估
借工程施工
贷应付
确认收入同时结转对应的成本
2021-10-23 09:32:36

你好 做无票收入 借应收
贷收入
应交税费
2021-10-23 09:07:39

您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-22 09:18:42

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-04-18 14:52:00
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