老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师您好,请问我公司租赁个人车辆用于车间使用,租赁费一年一付36000,分录是否可以这样做?借:长期待摊费用—租赁费36000 贷:银行存款36000每月分摊:借:制造费用—租赁费3000 贷:长期待摊费用—租赁费3000
答: 你好,借:预付账款比较合适
问一下老师,就是我们是农业公司,租地的费用是,进入制造费用——租赁费,月末如何结转呢?我们付费时,借:长期摊销费用 贷:银行存款 ,然后,我们每个月都摊销 借:制造费用——租赁费 贷:长期待摊费用,,月末制造费用如何结转,入哪个科目呢?
答: 同学你好 计入生产成本就行了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
先份摊,借:管理费用-租赁费,贷:长期待摊费用,支付的时候就是,借:长期待摊费用,贷:银行存款
答: 你好,没有先分摊的概念,是先预提! 借:管理费用-租赁费,贷:预提费用或其他应付款,支付的时候就是,借:预提费用或其他应付款,贷:银行存款








粤公网安备 44030502000945号



@ 追问
2021-10-22 15:43
朴老师 解答
2021-10-22 15:50