老师您好!我们公司接了一个工程,因为资质不够,所以 问
以后谁给客户开发票如果是你们开的话就是写你们如果是被挂靠公司的话就写被挂靠公司 答
老师好,请问,我们这月股东变了,同时追加注入了资本 问
借银行存款贷实收资本-XX股东 答
老师,你好!请问异地进行设备安装需要预缴税款吗? 问
你好是的是需要的 答
收到百货批发零售增值税普通发票*食品制造机械* 问
你好,这个税目是机械设备不应该来免税的 答
@朴老师,你的所得税不对吧 问
你说的是哪里不对呢? 答

我们公司东西都是老板付钱买的,我平时这样做的,借库存带其他应付张老板 借管理费用 带其他应付张老板 借主营业成本带其他应付李老板 2个老板我怎么分开他们的投资资本 ,其他应付款是设置了不同的名字,但是怎样做实收资本的分录,还是不用做
答: 你先做投资 借库存现金 贷实收资本 然后再做老板买东西报销分录 借XX费用 贷库存现金 这样好一些
收入多,费用少,导致利润多,怎么预提费用?预提费用分录怎么做啊?因为发票没有,费用也没有实际支付出去,所以先做预提,分录 借 营业成本/管理费用 贷 其他应付款--预提费用,这样行吗?
答: 是的,是这样账务处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司东西都是老板付钱买的,我平时这样做的,借库存带其他应付张老板 借管理费用 带其他应付张老板 借主营业成本带其他应付李老板 2个老板我怎么分开他们的投资资本
答: 在实收资本或其他应付款下面根据老板名字设置明细科目核算。
那我怎么做老板的投资分录。东西都是老板付钱买的,我平时这样做的,借库存带其他应付张老板 借管理费用 带张老板 借主营业成本带其他应付李老板 2个老板我怎么分开他们的投资资本@邹老师
请问下,政府要求公司对办公楼进行房屋安全鉴定。请问下这个鉴定费用放在负债的其他应付款里,还在放在损益类里面? (损益类科目有 经营费用,管理费用)请问要放在那里
你好,我们是认缴制企业,没有实收资本,资产为0,现在我们发生了代办营业执照费用,是老板付的钱,请问怎么做账呢?可以做借管理费用-开办费,贷其他应付款-老板 吗?
残保金减免怎样做账,计提时候 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金 然后直接做一笔分录 借:其他应付款——残保金 贷:营业外收入还是不缴纳就不做账了呢

