老师 这是我们收到的银行账单的对方名称和要给对 问
你好,如果是一家单位是可以的 答
老师,收到一张劳务费发票 金额3465.35 税额34.6 问
你好 ,按金额3465.35申报个税 答
2.8号-2.24号放假,是要在8号前就把社保给扣费了吗 问
先申报了,不然怕来不及 答
老师 对公发工资的人名和个人所得税的人民不一致 问
您好,是因为什么原因不一样了? 答
老师,开建筑服务租赁费发票,跨地区经营基本信息里 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师,请问社保费要不要计提的?可以直接借管理费用-社保费,贷银行存款吗?
答: 需要计提通过应付职工薪酬才可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司去年底12月31日离职了10位员工,但是1月份社保费照常扣缴公司部分了。所以从2月份开始,社保每个月退费就直接抵减当月的养老保险。请问这种情况该怎么做账?以前做的账就是正常的 借:管理费用 代扣社保 贷:银行存款另外,现在员工是两名新人,所以代扣社保个人部分还是应该按照实际基数扣缴金额吧?毕竟返退部分应该是公司的,与现在新员工无关。但是这样和实际扣费又产生了不符。。。。该怎么处理呢?
答: 如果无法代扣了,计入管理费用。返退部分,不要返给员工了,冲减管理费用








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苹果树 追问
2021-10-21 15:41
王晶老师 解答
2021-10-21 15:41
苹果树 追问
2021-10-21 16:03
王晶老师 解答
2021-10-21 16:04
苹果树 追问
2021-10-21 16:10
苹果树 追问
2021-10-21 16:13
王晶老师 解答
2021-10-21 16:19