老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

老师你好,有室内修缮工程属于在建工程,金额达到,需要做在建工程转固。这项工程于2月份正式投入使用,但实际结算支付时间是6月份。现在做了在建工程转固了,做资产价值变动,入账日期应该写几月
答: 同学你好!这个是2月份的哦
老师,请问本年在建工程实际结算金额小于上年审计暂估金额,上年暂估没有入账,本年审计需要冲回多暂估那一部分的金额吗?
答: 你好! 需要的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,第5小题,调整分录贷方为什么是在建工程,如果暂估入账的金额就是原在建工程的实际成本,那办理竣工结算后的金额和原计入在建工程实际成本有差异怎么办?在建工程都冲减为0了,结算后多了或少了还往在建工程里记吗比如,这道题,原暂估入账的金额为68000,实际 成本也是68000,这里说明在建工程无余额。竣工结算后的金额,如果是70000或65000怎么处理?
答: 就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。


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2021-10-20 19:03
许老师 解答
2021-10-20 19:05
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许老师 解答
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许老师 解答
2021-10-20 19:44