- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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借:管理费用-培训费1000 应交税费应交增值税进项税额 1300 贷库存现金1300
2021-10-19 19:21:10
你好,是对的
2017-01-09 13:50:05
你好,是不是取得的发票不同
2016-12-03 10:42:33
同学您好,
事业单位预收培训费时,
借:银行存款 1800000
贷:预收账款 1800000
无预算会计分录,
年末完成培训任务的50%时,
借:预收账款 1590000
贷:事业收入 1500000 (3000000*50%)
应交增值税—应交税金(销项税额) 90000 (1500000*6%)
借:资金结存—货币资金 1590000
贷:事业预算收入 1590000
2022-05-01 01:12:20
你好,可以抵扣进项税额的
2019-05-27 18:46:57
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