老师,请问我们公司11月份发出了一批货,已经确认了收入,应收,税金,但是当月我们没有开票,12月才开的票,请问12月的票怎么做账?
郝思
于2017-01-10 15:22 发布 887次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-10 15:26
但是11月份发货时就做了同样的分录 ,12月开票再这样做,那不是应收账款就变2倍了
相关问题讨论

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-10 15:24:37

你好,还是挂在应收账款就可以了
2020-03-03 09:00:51

你好,需要把之前错误的分录做更正的
2016-12-13 15:57:04

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 不是开免税发票这个需要做
2020-08-13 14:41:50

你好,是的,和开票的收入一样的做账
2021-04-25 10:30:49
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2017-01-10 15:24
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