送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-01-10 14:39

对,没收到发票,怎么入帐

蓝色的梦 追问

2017-01-10 14:44

收回时,借:银行,贷:其他应收?垫付时,借:其他应收,贷:银行?是这样做吗?那如果有发票科目怎么做?请教老师

蓝色的梦 追问

2017-01-10 14:46

怎么帐务处理?

宋生老师 解答

2017-01-10 14:37

您好!不知道你具体是怎么操作的。你是取得收入没有开发票吗?

宋生老师 解答

2017-01-10 14:41

您好!你是买东西没收到发票?
用收据入账。

宋生老师 解答

2017-01-10 14:49

您好!你到底是做了什么业务呢?

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相关问题讨论
您好!不知道你具体是怎么操作的。你是取得收入没有开发票吗?
2017-01-10 14:37:46
上级单位垫付的,你们要把款给上级单位吧
2017-03-13 11:03:40
您好,不需要还了,可以入营业外收入
2019-12-20 10:53:29
你好 借管理费用 贷其他应付款-员工 下月 借其他应付款-员工贷银行存款
2019-08-05 16:50:46
已报账是发票提交过来还是什么?正确的应该是付款的600,1300都放在预付,来的发票1900冲之前的预付。
2018-08-24 14:04:57
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