送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-18 10:57

你好 ;参考这个来写     实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款-**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程-**项目

同时

借:专项应付款-**项目

贷:资本公积-拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款-**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款-**项目

贷:银行存款

Joy3398 追问

2021-10-18 11:24

我的意思是我自筹的应该怎么归集?到时项目要验收的!要体现这个项目我总共用了40万!

meizi老师 解答

2021-10-18 11:26

 你好 ;     计入成本或者费用 ; 一样的做分录   

Joy3398 追问

2021-10-18 11:41

意思是,我的分录这样做
借:专项应付款  10万
     原材料2万
贷:银行存款12万
那我在项目验收的时候怎么归集?

meizi老师 解答

2021-10-18 11:45

你好 ; 验收的时候   你们  先把 专项款来支付 。到时多的 退到资本公积去   

上传图片  
相关问题讨论
你好 ;参考这个来写 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-10-18 10:57:12
老师上面是您回复的我的上面的问题,我不明白。负数发票按照您说的第一步这么做凭证吗?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
借;银行存款 贷;专项应付款 借;专项应付款 贷;银行存款
2016-08-29 10:55:21
您好 借:库存商品 -100 贷:应付账款 -100 应该这样写分录  冲库存商品跟应付账款各100
2022-05-14 19:11:45
请问是以谁的名义申请的专项款?
2017-01-20 17:19:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...