老师好,我家一般纳税人,销售家店,我家收到我的进货商就是我的上游公司给我的返利折扣的负数发票,不是我家销售商品给下游的返利,因为我家卖的家电不怎么赚钱,所以给我家进货的上游公司每月给我家开的负数折扣专票,明细,家电,金额,负10000.税额,负1300.每月折扣数不是一样的,这是不是就是上游给的返点。我做的分录是,借,主营业务成本负10000.应交税费进项税负1300,贷,预付账款,负11300.因为我家进货走的都是预付账款,我这分录对吗
坚持-成功
于2021-10-15 23:04 发布 1049次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-10-15 23:06
同学你好
对的,是这样做的
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同学你好
对的,是这样做的
2021-10-15 23:06:38

你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
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2021-10-15 23:10
朴老师 解答
2021-10-16 00:16