送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-09 22:32

你好,具体是什么问题 
计提工资,支付工资吗

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相关问题讨论
你好,因为是用于职工福利,需要计入管理费用的
2017-10-27 13:17:08
你好,具体是什么问题 计提工资,支付工资吗
2017-01-09 22:32:33
因为费用的核算都是在借方核算的,如果是贷方,就用借方的负数核算
2018-06-14 14:36:06
比如你管理费用借贷方都有余额的 借贷方相互抵减之后 的余额 来结转到本年利润里面
2019-06-11 18:10:39
你好 需要 结转管理费用到本年利润 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 借本年利润贷管理费用-福利费
2019-10-30 12:20:50
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