是小规模,12月份有张发票章子改错了,忘记作废了,12月份按正常做吗?那1月份再冲红就可以了吗?冲红咋做分录?就是原来的分录前年加负号吗

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于2017-01-09 17:43 发布 1419次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是的
做相反分录,或相同分录负数
2017-01-09 17:47:45
您好,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款。
2017-07-05 22:43:20
借库存商品贷应付账款,暂估款
2019-03-23 15:39:31
你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:收入 应交增值税
2019-08-29 16:40:09
你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
2019-10-14 08:51:04
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