假设一张做业务招待费的发票开具了专票1000元,然后进项一定要先抵扣再转出还是可以直接做费用,做费用金额应该是多少,是不含税的那个金额嘛
laura
于2021-10-15 11:32 发布 1218次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-15 11:34
你好,可以不用的,你可以在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选,然后价税合计做账。
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你好,可以不用的,你可以在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选,然后价税合计做账。
2021-10-15 11:34:24
你好 是不含税金额
2021-12-31 13:02:14
你好同学,一般跨年的发票一般都要求不要再做到今年的帐里面了,我看你这张票金额挺大的,你最好现在赶紧做进去。
2022-03-22 11:50:04
你好!不合规的。实际上应该开餐饮服务。
2017-06-26 12:02:34
对内是福利费 对外是招待费 ,不然没有其他好办法。你们也不销售
2019-11-19 10:27:53
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