想咨询下,合伙企业2025年产生应纳税所得额,出资人 问
借所得税费用, 贷应交税费生产经营所得税, 借,应交税费生产经营所得税, 贷,其他应付款, 借,其他应付款,贷,银行存款 答
朴老师好,刚才的问题决算877.5万,已开票付款699.5 问
你算的没错: 总决算 877.5,已开票 699.5 剩余 178 万未开票,按 9% 算销项 ≈ 14.7 万 现在要开:152 万(97% 里的款) 你担心:全开 3% 劳务,进项太多,税负会低于 2%。 目标税负 ≈ 2% 152 万(9%)销项 ≈ 12.55 万 需要进项 ≈ 12.55 - 2.79 ≈ 9.76 万 答
会计做账是不是遵循业务真实就做账要求不要求相 问
您好,这种是按业务来入账的, 如果给员工的,就计入福利费中 答
老师,新成立的小规模企业(注册资本200万),会计制度 问
您好,如果是新成立的还没有做账,可以修改为小企业会计准则,企业会计准则较小企业会计准则更加细化 答
老师,医保,人社都增员了,为什么税务申报社保没有增 问
需要先做缴费工资调整填写 答

请问老师计提社保和付社保费分录怎么做?计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费付社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款是这样吗?
答: 参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
我想问一下,员工社保是怎么样计提的,比如员工上完7月份就不上班了,8月份发7月份的工资时还要扣员工社保费吗
答: 你好 按你们当月要缴纳的单位部分做计提 你7月8月有缴纳社保就得扣除个人社保的 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月的工资和社保费当月支付还用计提吗
答: 这个是需要计提的了呢







粤公网安备 44030502000945号


