送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-14 10:33

你好,这个是代收代付的业务。

旗远汽车 追问

2021-10-14 10:34

咋做账,我们公司

郭老师 解答

2021-10-14 10:37

借银行存款贷,其他应付款支付出去,借其他应付款贷银行存款。

旗远汽车 追问

2021-10-14 10:47

老师公账打进来42000,给上面转41000,我们公账里挣1000元,咋处理

郭老师 解答

2021-10-14 10:48

你好,你们这个是具体的什么业务?你是外购然后销售出去吗。

郭老师 解答

2021-10-14 10:48

你们是商业企业的吗?

旗远汽车 追问

2021-10-14 10:53

是的我们是汽车销售有限公司,我们公司有的车型没有的,顾客想买,我们也卖,单位买的时候就必须把款打我们公账上,我们在把钱给别的公司,别的公司收钱给我们开发票给车,我们挣差价。

郭老师 解答

2021-10-14 10:56

你好,你们是商贸公司的话,应该做收入和成本,你们单位销售出去,你们单位开发票,为什么让别人给你们开发票?

郭老师 解答

2021-10-14 10:56

你们又不是中介公司。

上传图片  
相关问题讨论
可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周转材料 贷:银行存款 没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好计提一下,分录 上交时 借:应付职工薪酬-社会保险费 750 贷:现金或者银行存款 750 计提时 借:管理费用-社会保险 750 贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...