老师,供应商前期多开了专票给我们并且已经认证,后期公司与供应商的合同提前终止,以前供应商多开的发票该怎么办?
耍酷的大门
于2021-10-13 15:08 发布 964次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-13 15:09
你好 ;你开红字信息表 让对方开红字发票来红冲 。 你要做转出处理
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你好 ;你开红字信息表 让对方开红字发票来红冲 。 你要做转出处理
2021-10-13 15:09:09

这个红票的话 应当是供货方开票的呀 当然 红票的那一部分 所对应的进项税额 你们公司 是应当作为转出处理的
2019-11-27 08:46:57

你好,只能是把付出的款项挂预付,或做坏账处理了
2017-09-11 09:03:53

您好,一般情况下,采购方申请红字发票信息表,经批准后,让对方把多开的金额开具红字发票处理。
2017-12-12 16:47:26

您好,一般情况下,采购方申请红字发票信息表,经批准后,让对方把多开的金额开具红字发票处理。
2017-12-12 16:48:47
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2021-10-13 15:16
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2021-10-13 15:20