主表28填写1下面34行是负数,附表4本期实际递减税额是1,本期发生额也是1,这怎么办,负数不能申报 我9月未开票,但是8月建筑项目异地预缴税金少交了260块增值税和相对应的几十块的附加税,这个在哪里补申报?
变参变量变焦变形金刚
于2021-10-12 20:21 发布 998次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2021-10-12 23:46
同学你好,8月份在异地发生的预缴现象,应是在9月初在总公司这边一起申报的,现在是10月份了,现在处理的是9月发生的业务,以及季度性的业务;如果你有开通外经管证,是在附表能看到异地的那一栏的,这个数据填写你在异地要交数据;
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增值税申报,就是填列增值税的预交金额
2021-09-10 10:00:51

附表填的预缴金额是增值税金额
2023-09-11 13:21:30

附加税没有单独的预缴表,在申报表里有一项预缴填写金额就可以了
2019-03-06 14:06:34

预交增值税是借应交税费预交增值税
贷银行存款
2019-01-12 03:36:32

嗯嗯是的,是不包括的,因为预缴增值税的时候预缴了附加税。
2019-11-07 11:31:40
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