董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,公司收到政府补助资金,收到时做账:借银行存款 贷递延收益。5年内不用交所得税。支出时是以费用形式的支出:借管理费用-物业费贷银行存款。需要冲减递延收益吗?如果需要怎么冲减
答: 你好,学员,需要冲减递延的
收到稳岗补贴资金如何入账?借:银行存款,贷:递延收益。发放补贴时 借:管理费用,贷:银行存款 同时借:递延收益,贷营业外收入?是否要计入企业所得税?
答: 你好,收到稳岗补贴资金,这个是有文件必须发放给个人吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,请教一下:我们之前有收到一个工作室的政府补助款,借:银行存款 贷:递延收益 ;现在该工作室发生费用支出需要用这笔钱,那贷:银行存款 借方应该怎么做账?
答: 借成本费用科目 贷:银行存款









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杏花,东哥问你今天好好学三小时了吗? 追问
2021-10-12 20:10
Chen老师 解答
2021-10-12 20:14