老师像6月所属期已延到10月申报,但10月又要求不申报6月所属期的税款,让 6月所属期的税款延期,让在报税系统附表一未开具发票栏填负数,这样操作有什么风险吗?或者有什么别的操作方法延期6月的税款?
晨希
于2021-10-12 15:47 发布 1971次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-10-12 15:47
你好,你是指谁要求?税务局吗?
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你好,你是指谁要求?税务局吗?
2021-10-12 15:47:57

这个应该是还没有上传到这个发票的信息,你可以过两天再看看
2020-01-02 20:26:27

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03

你好
对,是这样处理的
2021-04-02 11:13:39

申报系统不需要作废,你开具的红字发票冲抵了当月的收入
2019-04-30 09:42:13
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2021-10-12 16:26
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2021-10-12 16:28