送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-12 14:23

你好,A 企业当年计征企业所得税的计税收入额
800+20=820
扣除的管理费用(100-8+4.1)=96.1
可以扣除的营业外支出(20-0.5)19.5万

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你好,A 企业当年计征企业所得税的计税收入额 800%2B20=820 扣除的管理费用(100-8%2B4.1)=96.1 可以扣除的营业外支出(20-0.5)19.5万
2021-10-12 14:23:59
之前营业外收入没有交所得税需要 滞纳金是税收滞纳金吗是的话调增
2019-05-22 10:32:23
你好,同学,具体过程如下 财务费用纳税调增=20*10%-20*6%=0.8万 招待费限额5000*0.5%=25,18*60%=10.8,纳税调增=18-10.8=9.2万 税收滞纳金纳税调增10000 捐赠限额=850000*12%=102000 应纳税所得额=850000%2B8000%2B92000%2B10000=960000 补交所得税=960000*25%-212500=27500
2024-01-07 21:53:18
你好需要计算做好了发给你
2021-06-03 20:27:52
你好 是的 需要调整处理
2019-05-22 10:33:15
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