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山丘
于2021-10-12 10:43 发布 1056次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-12 10:44
借库存商品贷应付账款暂估。
东老师 解答
等发票来了以后,把这笔会计分录冲销,然后再按照发票入账。
山丘 追问
2021-10-12 10:46
款项已经支付了
2021-10-12 10:47
款项正常做预付账款,等发票来了再冲销预付账款。
2021-10-12 10:55
是 借预付账款 贷 银行存款吗?
对,没错,就是这么做会计分录。
2021-10-12 10:56
那库存商品呢?
2021-10-12 10:59
等他发票来了以后吧,之前暂估的分录冲销了,再根据发票做账。
2021-10-12 11:01
那就是 借库存商品 应交税费 贷 预付账款 吗?
2021-10-12 11:02
对,没错儿就是这么做的
2021-10-12 11:11
那老师 我是8月就收到货了呀,要是10月才收到发票,那库存商品还不就做在了10月,这个与实际不匹配啊?
2021-10-12 11:12
我不是让你做个暂估的会计分录吗?借库存商品贷,应付账款暂估。
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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