送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-03 17:05

你好  借固定资产  应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款  长期应付款

冲冲冲呀 追问

2019-06-03 17:11

固定资产是做300万元?还是90万元?

meizi老师 解答

2019-06-03 17:13

你好 固定资产做300万  按你实际合同里面约定的来做

冲冲冲呀 追问

2019-06-03 17:13

增值税是没收到发票的那部份怎么做?

meizi老师 解答

2019-06-03 17:14

你好 先挂着 你该折旧折旧  发票催对方尽快开给你 后期收到发票付后面凭证即可  如果次年汇算清缴没收到发票 相应的折旧额不可以税前扣除的  你记得催发票就行

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相关问题讨论
你好 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 长期应付款
2019-06-03 17:05:31
没有收入是吗 借劳务成本,待认证,贷预付
2019-09-28 13:09:40
A的分录 借应收账款B贷银行 收到B公司开的发票 借费用/成本贷应收账款
2019-12-12 17:42:09
a 借应付账款b 贷银行,b这边借银行 贷应收账款 转给对方公司,借银行 贷应付账款,b收到发票做借库存商品 贷应付账款, b开发票给a 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, a收到发票做借库存商品 贷应付账款
2019-12-12 17:08:23
借库存商品贷应付账款暂估。
2021-10-12 10:44:04
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