年底结账应该付30万给项目经理!但是实际先付5万其他的以后再付该怎么分录呢!年底外包工程款!就是公司接下来家装除了设计部分和主材部分!外包给项目经理!抽取点的!和管理费的!之前也有给些但是没给完!年底结账共欠他30万没给!
菲童牛宝
于2017-01-07 13:22 发布 756次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:劳务成本30贷:银行存款5,应付账款25
2017-01-25 14:53:05

借:工程施工30贷:银行存款5,应付账款25
2017-01-26 09:57:36

你好; 收取的; 意思你支付出去是要做借主营业务成本 - 管理费贷应收账款 。 结算的时候你开票出去 做收入 对方给你 钱
2022-03-16 09:18:00

对的,是的,一般是先做第四个。
2024-01-09 13:26:13

你好,预收,借:银行存款200000 贷:预收账款或应收账款200000,开票,借:预收账款或应收账款300000 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,结转成本,借:工程结算300000 贷:工程施工-合同成本250000 工程施工-合同毛利50000,借:主营业务成本250000 工程施工-合同毛利50000 贷:主营业务收入300000
2017-10-23 12:05:18
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