送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-09 15:53

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。

郭老师 解答

2021-10-09 15:53

对应的成本也需要红冲,如果是销售货物的,借主营业务成本,负数借库存商品。

独特的小白菜 追问

2021-10-09 16:03

上个月做账是借:银行存款,贷:主营业务收入。我这个月发票冲红 做什么分录 钱没有退给对方

郭老师 解答

2021-10-09 16:07

借应收账款负数贷,主营业务收入负数。

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相关问题讨论
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021-10-09 15:53:24
你好,你可以分开做分录,确认收入和收款
2016-12-28 10:59:06
同学,你好,借,银行存款,贷应收账款
2020-05-18 18:59:21
你好 借;其他应收款10万,贷;银行存款等科目 10万 借;管理费用等科目7万,贷;其他应收款 7万
2019-10-21 17:39:22
你好,应该按完工进度确认收入缴纳税费,至于你发票什么时候开这个没有强制要求 借银行存款 应收账款  贷主营业务收入 应交税费
2022-01-04 09:31:16
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