公司2013年有应交税费-应交增值税100元,因为未达到起征点,免征增值税,可是以前会计没有调整,到现在账上有应交税费100元,请问这个我要怎么调整?会计分录怎么做?
海丽
于2017-01-06 10:16 发布 848次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-06 11:14
哦,不是从“以前年度损益调整”科目吗?向法人借入现金超过了一年,需要转到长期应付款吗?
相关问题讨论

借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2017-01-06 10:19:54

你好,是的,
借:应交税费-增值税 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2019-01-08 16:53:09

借:应交税费--应交增值税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2019-03-28 16:09:59

税是税科目是科目,他们不能混一起的
2018-10-17 07:03:57

借:应交税金—应交增值税 贷:营业外收入
2019-10-21 11:58:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2017-01-06 10:19
邹老师 解答
2017-01-06 11:17