在北京11个月的工资,11月份个税,5000基础扣除和社 问
你好,个人负担的社保是多少? 如果没有的话:5700×8+5806.67+5735.01+8735.01-55000=10876.02 10876.02×3%-前十个月预缴个税 答
公司主要是有3大业务。1、电商代播业主,销售收入 问
第一个提供的直播服务,那直播服务收到的结算收入对应的就是收入 第二个,一件代发和平台销售货物是一样的。订单在你们平台可以出一个委托书,委托对方发货的证明确认的是货物收入, 第三个提供服务收入技术服务或者咨询服务 答
想咨询下,如果公司承担员工的社保,公积金,如果不是 问
你好,正在回复题目 答
应该开票30480元,税金应付2743.2元2743.2+25403=2 问
正常应该是这样计算的,不含税30480*1.13 答
申请高新企业去外面找会计公司代理记账,公司能办 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

1.在建工程已验收,只有质保金发票未收到,我要如何入账?按合同金额转入固定资产?质保金挂其他应付还是应付账款?如果后面质保金没有支出、发票就收不到帐务需要冲回固定资产吗?。 2.这个在建工程项目是改建工程,固定资产卡片是放在原固定资产上还是另设一张卡片?
答: 1.在建工程已验收,只有质保金发票未收到,按工程决算金额转入固定资产,质保金挂其他应付款。 2.这个在建工程项目是改建工程,固定资产卡片是将原卡片停用,上还是另设一张卡片
你好老师,公司设备安装工程安装完毕准备交付使用,由于款项问题,发票要到明年1月开具。请问凭证是不是这样处理:1、借:在建工程-安装工程 贷:其他应付款-暂估 (按合同金额);2、借:固定资产-暂估 贷:在建工程-安装工程。结转完次月正常提前折旧,等发票来了再红冲更正处理。
答: 你好对的 是这么做的 如果你们是一般纳税人与对方给你开专车的话,你这个暂估按不含增值税的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,问下我们之前收了职工的款,用于盖宿舍楼,买给职工。我是不是要先把在建工程转到固定资产,然后借:其他应付款-职工购房款 贷:固定资产,关键是还还有块地,用来盖房子的,当是是做记在无形资产里。这部份怎么跟其他应付款冲呢,谢谢。
答: 你好 你们主营是啥的










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