那个发票我们公司给供应商打款,供应商把票开给客户的,你说要他开红字发票,那这个账我先挂供应商的预付款嘛,等红字发票回来了再做下一步

黄平
于2017-01-05 14:14 发布 1198次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 14:29
呵呵。。。。老师,再问一下,就是那个代客户交的购置税,公司把凭据给客户了,公司当时交的现金,这个怎么做账呢
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你好,是的
2017-01-05 14:15:57
你好,购买方需要取得红字发票的第二联,第三联
2021-12-13 18:58:56
你好,如果发票你认证抵扣了,需要购买方来申请,如果没有的话,销售方自己申请。
2021-09-02 14:56:14
你好,专票对方抵扣的开了红字发票需要给对方,如果其他的不需要给。
2021-07-27 10:25:49
你好,现在不需要做账,对方开的红字发票后再做账。
2020-06-29 14:01:46
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2017-01-05 14:15
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2017-01-05 14:30