那个发票我们公司给供应商打款,供应商把票开给客户的,你说要他开红字发票,那这个账我先挂供应商的预付款嘛,等红字发票回来了再做下一步
黄平
于2017-01-05 14:14 发布 1180次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 14:29
呵呵。。。。老师,再问一下,就是那个代客户交的购置税,公司把凭据给客户了,公司当时交的现金,这个怎么做账呢
相关问题讨论

你好,是的
2017-01-05 14:15:57

亲爱的学员,找到你当初开出去的纸质发票也是可以的哦。打开软件,发票管理(最上面的小字)-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开-手动填入需要被红冲的蓝字发票信息就可以了哦。
2019-05-24 10:24:47

你好。未过认证期限是可以的。
2018-08-18 14:16:42

供应商开的
2017-11-20 15:12:32

你好,购买方需要取得红字发票的第二联,第三联
2021-12-13 18:58:56
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2017-01-05 14:15
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