- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 13:48
计提的会计分录怎么做?月末用结转工资吗?
相关问题讨论

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-工资
借;应付职工薪酬-工资, 贷;银行存款等科目
2019-10-12 09:40:57

您好,把上个月多计提的红冲,然后按照实际正确的金额发放
2020-08-13 11:10:58

你好,爱心基金给来干嘛的?
2020-03-25 21:12:00

你好
计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保
缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷银行存款
计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税
缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
发放工资,扣缴个人部分社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
2019-09-26 09:05:20

;,1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2019-08-19 12:13:56
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邹老师 解答
2017-01-05 13:32
邹老师 解答
2017-01-05 13:49