送心意

李霞老师

职称中级会计师

2021-09-30 10:29

您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)

handsome 追问

2021-09-30 10:30

我申报时是不是也得在做进项税转出

李霞老师 解答

2021-09-30 10:33

不用的,直接写个进项税额就可以了

handsome 追问

2021-09-30 10:37

我报税的时候不用处理吗

李霞老师 解答

2021-09-30 10:51

你不是问的分录吗,分录告诉您了,您说您报税的时候,增值税报表直接申报就可以

handsome 追问

2021-09-30 10:55

我问报税的时候用做进项税转出吗,还是不用处理。

李霞老师 解答

2021-09-30 11:04

报税的时候,您转到营业外就是转出了啊,你是说的那个报表

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相关问题讨论
您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-09-30 10:29:56
你好 可以这样处理的 
2022-03-16 14:20:52
你好不可以抵扣的 这个是不可以抵扣
2020-10-20 09:53:13
您好 应计入营业外支出的金额()元。 18000%2B2340-1500-200=18640
2023-10-17 23:17:06
您好,支出是=16000%2B2080(未抵扣或者已抵扣转出进成本)-1500-200=16380。
2022-01-25 09:48:43
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