送心意

李霞老师

职称中级会计师

2021-09-30 10:29

您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)

handsome 追问

2021-09-30 10:30

我申报时是不是也得在做进项税转出

李霞老师 解答

2021-09-30 10:33

不用的,直接写个进项税额就可以了

handsome 追问

2021-09-30 10:37

我报税的时候不用处理吗

李霞老师 解答

2021-09-30 10:51

你不是问的分录吗,分录告诉您了,您说您报税的时候,增值税报表直接申报就可以

handsome 追问

2021-09-30 10:55

我问报税的时候用做进项税转出吗,还是不用处理。

李霞老师 解答

2021-09-30 11:04

报税的时候,您转到营业外就是转出了啊,你是说的那个报表

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相关问题讨论
您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-09-30 10:29:56
你好 可以这样处理的 
2022-03-16 14:20:52
您好 应计入营业外支出的金额()元。 18000%2B2340-1500-200=18640
2023-10-17 23:17:06
您好,支出是=16000%2B2080(未抵扣或者已抵扣转出进成本)-1500-200=16380。
2022-01-25 09:48:43
一般纳税人分公司注销时,进项税额处理如下: 存货及固定资产等有余额且能继续使用或销售:准备对外销售或分配给股东等,可正常抵扣;发生非正常损失,对应进项税额做转出,借记 “待处理财产损溢”,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)” 等。 存货及固定资产等无余额或不做上述处理:不能继续使用或销售,借记 “营业外支出”,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”;符合留抵退税条件且申请成功,借记 “银行存款”,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-01-13 10:41:53
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