- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2021-09-30 10:29
您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)
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您好同学,借,营业外支出,贷,应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-09-30 10:29:56
你好
可以这样处理的
2022-03-16 14:20:52
你好不可以抵扣的 这个是不可以抵扣
2020-10-20 09:53:13
您好
应计入营业外支出的金额()元。
18000%2B2340-1500-200=18640
2023-10-17 23:17:06
您好,支出是=16000%2B2080(未抵扣或者已抵扣转出进成本)-1500-200=16380。
2022-01-25 09:48:43
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2021-09-30 11:04