- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-27 09:11
你好,做账的时候做应交税费,应交增值税进项转出。
相关问题讨论
你,收到销项负数发票是这样处理
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
同学,你好
应交税费-应交增值税-进项税额负数
2021-09-08 14:50:12
你好,第一步分录是正确的,
2025-05-21 16:22:38
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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郭老师 解答
2021-09-27 09:11