老师,对方开给我们的纸质发票,做帐装订是不是还是 问
你好,是的,是这样的(需要发票的原件) 答
老师好!请问下各行业的增值税税负率与企业所得税 问
你好,肯定是不一样的。 答
您好,请问我是购货方,收到对方重开的跨年已认证发 问
您好,对方把前面的发票红冲了吗 答
老师,购买了一台笔记本,是把鼠标,电脑包一并计入固 问
你好,一起计入固定资产 答
空调安装费是开劳务还是? 问
那个开的是其他建筑服务*安装费 答
老师,比如工资表,工资10000.社保1000.做分录有两种1.借:费用10000 贷:应付职工薪酬9000 其他应收款-社保个人部分1000 2. 借:费用10000 贷:应付职工薪酬10000 这两种哪种是正确的呢?第一和第二应付职工薪酬余额不一致。
答: 你好,同学 一般是这个的 借:费用10000 贷:应付职工薪酬10000
计提个人社保时,借:费用 贷:应付职工薪酬-工资 还是 借:费用 贷:应付职工薪酬-工资 同时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保?
答: 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月份其他应收款-代扣社保 余额是3635.18,应付职工薪酬余额是33085,七月份实发工资30456 公户扣社保款是9253.69,发工资应该怎么做分录?公户扣社保款应该怎么做分录?
答: 你好 借应付职工薪酬33085 贷银行存款 其他应收款 借其他应收款 应付职工薪酬-社保 贷银行存款