刚接手一家公司6月份其他应收款-代扣社保 余额是3635.18,应付职工薪酬余额是33085,七月份实发工资30456 公户扣社保款是9253.69,应该怎么做分录?

小雪
于2021-09-24 14:19 发布 1107次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-09-24 14:20
借,应付职工薪酬 33085
贷,,银行存款 30456
其他应收款 3635.18
你这数据有点差异,是什么原因导致
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您好,其他应收款和其他应付款,这俩科目都可以用的
2023-08-24 14:51:03
你好
借应付职工薪酬33085
贷银行存款
其他应收款
借其他应收款
应付职工薪酬-社保
贷银行存款
2021-09-24 14:53:52
借,应付职工薪酬 33085
贷,,银行存款 30456
其他应收款 3635.18
你这数据有点差异,是什么原因导致
2021-09-24 14:20:41
您好:
您的做法正确,扣缴个人部分就是这样做,使用其他应付款也可以。
2021-01-26 15:37:53
你好,同学
一般是这个的
借:费用10000 贷:应付职工薪酬10000
2024-05-21 17:04:16
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