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禾颜
于2021-09-22 15:51 发布 1262次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-09-22 16:14
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
陈诗晗老师 解答
2021-09-22 16:15
那丙这一边开票的话,就是借其他应收款贷主营业务收入,同时贷应交税费。
禾颜 追问
2021-09-22 16:35
不能借预付吗 收到发票之后进管理费用 这个是服务咨询的签约 要进主营业务收入吗
你这个是开了发票出去,你肯定是要放到收入啊,怎么可能是预付呢。
2021-09-22 16:40
很抱歉老师 我没有表达清楚 我们是甲方 丙方给我们开具增值税专票
2021-09-22 16:50
那你现在支付这个钱的时候,直接就是借预付账款,贷银行存款,收到发票的时候就是借某某费用贷预付账款。
2021-09-22 16:56
好的 ,那有必要挂往来嘛
2021-09-22 17:01
需要挂往来的呀,你这个不挂往来你就区分不了。
2021-09-22 17:09
可以请您说一下分录吗
2021-09-22 17:30
就是前面的处理啊,借预付账款贷,银行存款啊,你在支付的时候就挂了往来。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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陈诗晗老师 解答
2021-09-22 16:15
禾颜 追问
2021-09-22 16:35
陈诗晗老师 解答
2021-09-22 16:35
禾颜 追问
2021-09-22 16:40
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2021-09-22 16:50
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2021-09-22 16:56
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2021-09-22 17:01
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