送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-09-22 16:14

同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 16:15

那丙这一边开票的话,就是借其他应收款贷主营业务收入,同时贷应交税费。

禾颜 追问

2021-09-22 16:35

不能借预付吗 收到发票之后进管理费用 这个是服务咨询的签约 要进主营业务收入吗

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 16:35

你这个是开了发票出去,你肯定是要放到收入啊,怎么可能是预付呢。

禾颜 追问

2021-09-22 16:40

很抱歉老师 我没有表达清楚 我们是甲方 丙方给我们开具增值税专票

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 16:50

那你现在支付这个钱的时候,直接就是借预付账款,贷银行存款,收到发票的时候就是借某某费用贷预付账款。

禾颜 追问

2021-09-22 16:56

好的 ,那有必要挂往来嘛

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 17:01

需要挂往来的呀,你这个不挂往来你就区分不了。

禾颜 追问

2021-09-22 17:09

可以请您说一下分录吗

陈诗晗老师 解答

2021-09-22 17:30

就是前面的处理啊,借预付账款贷,银行存款啊,你在支付的时候就挂了往来。

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相关问题讨论
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-22 16:14:00
可以的,只要合同写清楚,开票和打款的金额、名称能对上就可以了
2018-04-24 10:29:31
您好! 1、丙方收到乙方开的专票能做成本。 2、乙方根据每月需支付给甲方的金额确认成本。 3、甲方需要开服务发票给乙方。
2020-12-21 17:26:20
你好,学员,乙正常做账 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借银行存款 贷应收账款
2023-08-03 08:15:08
您好!为什么丙要开发票呢
2017-12-20 14:43:55
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