老师 支付工资时 的会计分录是什么 包括代扣社 问
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税 答
老师 我们企业是生产企业型出口企业,现在有外购 问
你好,不可以的,这个出口免税,进项税额转出入成本核算的 答
4S店 客户在抖音平台买劵 劵的金额是1000元,实际 问
您好收到的记录或发票入账就可以 答
代扣代缴劳务报酬得个人所得税如何做分录 问
您好,这个支付工资的时候做 借:应付职工 贷:银行存款 应交税费-个税 答
老师,您好,质管部出去培训,培训费需要入应付职工薪 问
通过应付职工薪酬科目过渡,会更规范 答

老师,你好,请问供应商提供的发票数量比我们购买的实际数量少,提高了单价,这样对我们有什么影响吗?我们安实际出货的数量开出去,这样进项项的数量就不符了?
答: 你进来的数量少,开出去的数量多,就成负数量了吧 进项就要看金额了,你的数量整体不负就行
如果进项发票商品数量是1000,但是开出去的销项发票数量是2000,请问这样开出去的发票是不是有问题呢?进项发票的商品有商品 A,商品B,商品C,请问是不是需要根据进项发票有多少种商品就需要建立多少种商品库存,开出的销项发票的商品种类和数量也需要和进项发票的商品种类和数量相对应呢?
答: 是哦 你开出的数量只能小于等于你库存的数量 你有了才可以卖 假如你100个 你卖出去200个 那另外一百个东西哪来的 不符合实际
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商开一百万的发票,分十张开,每一张都写单位项 数量1可以么
答: 你好 数量写小数 单价和单位开具体的就行了。 合计10张发票合计是总的100万就行了 不能数量开1 那样你发票与你实际不一致了
老师1. 供应商先开发票 已收到,可是货还没发 这个分录怎么做?后面货到了,也对应上发票数量和金额,分录怎么做?2.如果让供应商多开点发票,后面货到了,对应发票数量和金额,多开出的发票怎么做分录?
老师,我们收到供应商开的材料发票发生销货退回,发票上学已经认证了,这个月我们开红字信息表,对方开来的负数发票,我是直接红冲材料发票还是做进项转出
老师,我们收到供应商开的材料发票发生销货退回,发票上学已经认证了,这个月我们开红字信息表,对方开来的负数发票,我是直接红冲材料发票还是做进项转出







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