邹老师,我们是先给供应商打款才发货的,假设上月打了10万的款,到了10万的货,供应商答应这个月给我们返利2万,今天收到返利了,这个怎么做账务处理?我的库存商品结转了,是负数,这是怎么回事呢?
周周
于2016-12-30 17:49 发布 1019次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
是不是多结转了
2016-12-30 19:54:56

你好!可以暂估费用的
2019-01-23 09:32:19

就是这个样品供应商送的吗?营业外收入
2019-01-23 09:42:09

同学,你好
这样处理是可以的,但是有个问题就是不利于平时盘点,最好凭入库单每月入账,再根据对账单调整到对账当月
2021-09-21 14:37:47

一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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