供应商需开发票,进项转出,需要怎么做分录? 问
是收到了红字发票吗 答
老师,请问外贸出口业务,国外客户付款,货要求发到国 问
还是正常按报关单确认收入,按进货的成本结转 答
老师好,国外公司在中国境内发生业务,现在要给国外 问
你好需要代扣代缴企业所得税 答
什么是注册资本/股本,什么是实收资本/股本 问
注册资本就是营业执照上列明的注册资金,实缴了,就会变成实收资本 答
老师,老板口头让把混合销售1万都开成免税的,开票和 问
A免税,B不免税,把b开成a是这个意思吗 答

小规模外:我的金蝶KIS财务软件没有"应付职工薪酬“,只有”应付工资“和”应付福利费“这些老科目。那么计提福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付福利费 支付:应付福利费 贷:现金 这样可以吗?
答: 你好,可以的
现金支付福利费的分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金还是先要借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
答: 您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
只要是福利费都先借应付职工薪酬_福利费,贷现金,再借管理费用_福利费,贷应付职工薪酬_福利费吗?
答: 你好,是的,一般是这样的
福利费为什么要从应付职工薪酬走? 计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬 贷:现金我直接是 借:管理费用-福利费 贷:现金 ,这样有什么不好呀?
支付职工福利费,借:应付职工薪酬一福利费500贷库存现金500,月未结转福利费时,管理费用一福利费500,贷:应付职工薪酬一福利费500,是这样做吗
员工聚餐入福利费的话,是不是要经过“应付职工薪酬-福利费”这个科目?分录这样写吗啊? 借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金/银存/其他应付款-老板
计提福利费时借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费发福利时:借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金应付职工薪酬借贷相抵了怎么记到工资里交个税





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