老师,我这边现在每个月员工工资没有做计提工资,每个月15号发放上个月工资,然后做账进—费用报销单—制造费用—人工工资,老师我现在该如何改过来
xijunkokhjhk
于2021-09-17 09:18 发布 1042次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你已经计入费用了,前面的不需要调整了,后续的进行计提,然后在做发放处理就可以的
2021-09-17 09:18:36

一般是填用款申请单,申请领取上个月的工资
2018-09-07 11:37:58

你好
可以这样处理的
2020-12-24 08:53:35

计提工资的时候,不用写费用报销单
2020-02-08 11:06:01

厂长的工资属于制造费用,应在月末结转至原始材料的代码中扣除。厂长的日常交通、餐费、宿舍福利报销,可在管理费用(或其它专项费用)中进行核算,月末时计算到月末结转制造费用的成本中。制造费用的月末结转成本要包含原材料、水电费、房租、工资、餐费、和固定资产折旧费等。如厂长日常报销,则按财务规定,在核算过程中,将厂长报销费用纳入制造费用,月末结转制造费用时作为本月制造费用成本进行结转。
2023-03-17 15:27:55
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