送心意

柳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-16 15:54

你好,没有认证你做账做应交税费-待认证进项税额就可以,认证后转到应交税费-应交增值税(进项税)

幸福的彩虹 追问

2021-09-16 16:10

那要是费用票只有回单没票,计入预付是这样写吗:借:预付××公司 贷:银存,等到要认证使用时(票也开出了):借:预付xx公司、应交税费-增值税(进项税)贷:现金

柳老师 解答

2021-09-16 16:23

没有票是不能抵扣的

上传图片  
相关问题讨论
你好,没有认证你做账做应交税费-待认证进项税额就可以,认证后转到应交税费-应交增值税(进项税)
2021-09-16 15:54:13
你好,生育险的是要给员工的 收到时做: 借:银行存款 贷:其他应付款--XX(生育津贴) 给员工时做: 借:其他应付款--XX(生育津贴) 贷:现金
2019-12-03 16:06:18
要看你本期实际发生的具体业务,才知道怎么进行账务处理啊。
2015-10-23 15:49:21
这个要根据你们实际发生的业务记账。
2015-10-23 16:16:12
你好,很高兴为你解答 实际银行存款余额和财务报表余额不一样,需要编制银行存款余额调节表,调平就可以了 管理费用有余额需要结转到本年利润处理
2022-04-14 19:22:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...