老师,要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本,专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好,我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员,6月 问
你好,每年要到残联做年审 另外,税务这块,可咨询下当地税局,是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的,没问题的哈 答

老师,您好,货到票未到,做暂估入账,金额依据什么确定?发票是普票
答: 同学,你好,依据是你以前进货的价格或是市场价格或是你已经知道的价格。
进货,发票没到,先暂估入账,等发票到了,冲回暂估入账。请问暂估金额是100万元,发票回了60万元,冲回的金额是上暂估金额100万元,还是发票金额60万元呢?
答: 你好,冲回的金额是暂估金额100万元
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,请教一下:合同金额是90000,工期2个月,平均每个月收入是45000.第一次收款及开票金额均为18000.想咨询实际收到款及开票金额和暂估入账收入差额如何做分录?
答: 同学,你好 借:银行存款18000 贷:主营业务收入 应交税费 一般以开票金额来确认收入
老师,有一笔费用20年12月的时候发生的,但是没有发票。金额也知道,发票估计要到21年的3月份才来。我先做暂估入账,然后等到3月发票来了,才冲暂估吗?但是我1月就封账了,这个封账后冲不了吧?
老师,你好!比如5月购买商品6月到货到票,5月暂估入账了6月实际收到的发票金额和暂估的金额一样,那么还需要写冲红和调整成本吗?
老师,二月和三月份收到的发票金额(普票)和1月份暂估入账的金额一致,要红冲暂估后再入帐,还是直接把2,3月份收到的发票放到1月份的暂估账里


人生的末班车 追问
2021-09-16 14:45
森林老师 解答
2021-09-16 14:45
人生的末班车 追问
2021-09-16 14:47
森林老师 解答
2021-09-16 14:49