老师,二月和三月份收到的发票金额(普票)和1月份暂估入账的金额一致,要红冲暂估后再入帐,还是直接把2,3月份收到的发票放到1月份的暂估账里

小V
于2021-03-02 16:01 发布 1301次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的
您好,是的,暂估入库
借库存商品贷应付账款。
2022-03-27 08:31:35
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