老师,二月和三月份收到的发票金额(普票)和1月份暂估入账的金额一致,要红冲暂估后再入帐,还是直接把2,3月份收到的发票放到1月份的暂估账里
 
- 小V - 于2021-03-02 16:01 发布 1201次浏览 
-  送心意
                                                     玲老师 职称: 会计师 
相关问题讨论
  
 虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
 2024-11-05 10:48:09
 
 您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
 2024-08-22 17:09:16
 
 借费用类科目贷应付账款。
 2023-12-28 10:28:40
 
 您好!你买来做什么用的
 2023-10-30 14:43:57
 
 您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
 2022-12-28 08:50:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
    精选问题
 获取全部相关问题信息








 
  
 
 知识产权认证证书
知识产权认证证书
             粤公网安备 44030502000945号
 粤公网安备 44030502000945号



 加载中...
 加载中...