- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,您暂估的时候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,这个是可以的,可以这样操作的
2023-08-02 22:14:31
先冲上月暂估的分录,然后按发票金额入账
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的
您好,是的,暂估入库
借库存商品贷应付账款。
2022-03-27 08:31:35
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