- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好; 这个要对方开票给你们的 。 到时你要报个税的 ; 这个要有劳务协议证明业务 约定差旅费 是你公司 业务发生的就 一起计入劳务费去核算
2022-03-21 18:14:33
这种发票明显有问题,不要报销
2019-06-01 11:26:34
你好,内帐你可以给员工报销,外账你可以不入账
2016-12-29 14:23:32
借:管理费用等 1550
贷:其他应收款 1200
库存现金 350
2015-10-22 10:17:59
如果单位同意报销的话,就只能按替票内容进行报销了。提示,这样处理会有涉税风险的。
2019-10-15 10:34:23
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