- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-29 15:05
退回的买材料款分录
相关问题讨论

先借应付职工薪酬贷现金,月末再做分录借管理费用福利费贷应付职工薪酬
2018-09-27 15:04:33

您好!是借管理费用 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷现金。
2016-12-29 13:58:04

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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宋生老师 解答
2016-12-29 13:58
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2016-12-29 15:16