老师如何对已经结转的交付使用资产科目进行调增处理
丰富的小蝴蝶
于2021-09-13 09:46 发布 322次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好
具体是什么情况呢
2021-09-13 09:48:30

你的意思是你把税也计入固定资产了吗?如果是你现在就借:应交税费-增值税-进项税额 贷:固定资产就好。
2019-12-26 18:21:01

冲掉你做重新按发票做借在建工程负数 贷其他应付款 负数 借在建工程 进项税额 贷其他应付款 借固定资产 负数 贷在建工程负数借借固定资产 贷在建工程
2019-12-26 18:13:58

借:应交税费--应交增值税(销售税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税
2017-12-21 14:29:12

您好,简单的方法就如您所说的。不然就通过以前年度损益调整核算
2017-02-06 10:29:40
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