送心意

田老师

职称会计师

2016-12-28 11:18

老师您好,专家不是给本公司的人员讲课,是给公司组织的会员单位的人员做技术培训与指导,我之前理解的是劳务费,按照20%缴纳个人所得税,如果是我公司负责这20%的劳务费,应该如何操作,还是否需要在地税的网站上申报劳务费项目?谢谢

田老师 解答

2016-12-28 11:14

计入管理费用-培训费,叫他去税局发票,按个人所得税计税

田老师 解答

2016-12-28 11:26

把这20%的钱加到开票金额中去,不用再进行申报了,因为发票时以个人已经交过了

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相关问题讨论
计入管理费用-培训费,叫他去税局发票,按个人所得税计税
2016-12-28 11:14:54
计入管理费用~会议费。。。。。。
2015-10-19 13:50:43
借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-07-11 11:35:07
你好!你计入管理费用-会议费 贷现金等就可以了。
2019-10-31 14:34:59
你好,是不可以的,要发票开成会议费才可以
2019-01-16 09:15:55
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