老师您好,请教一下,比如丰登总公司帮我们开了20万发票给住建局,我们承担了9个点增值税和4个点的所得税和附加,然后他们打钱给我们,我们又开了20万1个点专票给总公司,我们是不是多交了税啊 我们开出去的20万可以作为提供给总公司的成本吗 总公司开20万给住建局,然后钱到了,我们在开20万发票给总公司,总公司才打钱到我们账上,那我们提供的20万发票可以作为给总公司的成本票吗
安详的小蝴蝶
于2021-09-07 12:03 发布 877次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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可是增值税可以抵扣少交增值税啊
2017-03-05 23:07:38

你好,取得增值税异常发票,企业所得税是不能列入成本税前扣除的
2022-05-13 13:02:22

你好,增值税按8.6*3%计算
所得税税按8.6*240/6计算
2017-12-18 12:51:08

你好; 你们是在挂靠开展业务吗
2021-09-06 17:18:18

你好,这个企业所得税是要看你们的成本和费用的。成本票要作为你们的主营业务成本的
2021-05-06 10:51:15
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