送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-06 17:18

你好;   你们是在挂靠开展业务吗  

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-06 17:27

是的老师怎么处理呢?

meizi老师 解答

2021-09-06 17:31

你好 ;     你们开票出去 这个总部给你们支付款 。 你们做收入处理  ; 你们 自己相对的 成本比如人工费材料费来做   

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相关问题讨论
可是增值税可以抵扣少交增值税啊
2017-03-05 23:07:38
你好,取得增值税异常发票,企业所得税是不能列入成本税前扣除的 
2022-05-13 13:02:22
你好,增值税按8.6*3%计算 所得税税按8.6*240/6计算
2017-12-18 12:51:08
你好;   你们是在挂靠开展业务吗  
2021-09-06 17:18:18
你好,这个企业所得税是要看你们的成本和费用的。成本票要作为你们的主营业务成本的
2021-05-06 10:51:15
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