老师:您好!请教下,我们是制造业一般纳税人,前期应因办了增值税增量留底退税业务,这个月税务通知,对于退的那部分增值税能抵扣附加税,所以我们这个月交附加税时,在减免栏就有相应的减免金额,想问下对于这部分减免金额我应该怎么做财务处理?
米奇叮当
于2021-09-05 11:12 发布 661次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-09-05 11:15
你好,你直接按照减免金额计提附加税
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学员你好,一般是抵减以后期间的应交税费
2021-11-02 22:15:49

做交费时相反的分录。
2022-08-12 13:21:45

您好,借银行存款 贷应交税费应交增值税 应交城建附加
2019-12-30 15:22:56

你好,是出口形成的退税?
2019-05-23 11:23:48

同学您好,借:银行存款,贷:应交税费-未交增值税
2023-04-17 12:46:25
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米奇叮当 追问
2021-09-05 11:23
佟老师 解答
2021-09-05 11:49